被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(    )。  :

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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(    )。  :
  • A

    大额支付须办理支票

  • B

    登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离

  • C

    现金折扣需经过审批

  • D

    出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

  • ......

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